|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
236,67 |
s DPH |
Obj. 138/2019 ŠJ
|
|
25.04.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
241/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
243,70 |
s DPH |
Obj. 141/2019 ŠJ
|
|
29.04.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
240/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
38,58 |
s DPH |
Obj. 140/2019 ŠJ
|
|
29.04.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
239/2019
|
Zazmluvnené BOZP
|
80,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
26.04.2019 |
Bytový podnik mesta Košicš s.r.o.,Južné nábrežie 13,042 19 KE,IČO:44518684 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
238/2019
|
Nákup potravín
|
258,11 |
s DPH |
Obj. 139/2019 ŠJ
|
|
26.04.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
237/2029
|
úradné overenie váh
|
84,60 |
s DPH |
Obj.35/2019
|
|
25.04.2019 |
Slov.legálna metrol.n.o.,Hviezdoslavova31,97401Banská Bystrica, IČO:0037954521 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
236/2029
|
Prepravné služby
|
190,00 |
s DPH |
Obj.43/2019
|
|
25.04.2019 |
PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Publikácia
|
41,45 |
s DPH |
Obj.45/2019
|
|
25.04.2019 |
RAABE s.r.o., Haydukova 12-14, 811 08 Bratislava, IČO:35908718 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
234/2019
|
Telefón
|
43,87 |
s DPH |
Zmluva
|
|
25.04.2019 |
Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO:35763469 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
233/2029
|
Prepravné služby
|
303,00 |
s DPH |
Obj.16/2019
|
|
25.04.2019 |
PROMET Trans spol. s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO:31696651 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
232/2019
|
Bazénová chémia
|
101,98 |
s DPH |
Obj.32/2019, Obj.41/2019
|
|
25.04.2019 |
CM Bazény s.r.o., Drieňová 1, 040 01 Košice, IČO:31650007 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
231/2019
|
učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
Obj.40/2019
|
|
25.04.2019 |
PUBLIKOM s.r.o, Poľnohospodárov 6,97 101 Prievidza, IČO:36337897 |
|
|
|
26.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
229/2019
|
Nákup potravín
|
584,04 |
s DPH |
Obj. 137/2019 ŠJ
|
|
25.04.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Pečivo
|
57,82 |
s DPH |
Obj. 142/2019 ŠJ
|
|
30.04.2019 |
Goron s.r.o., Krivá 4, 040 01 Košice, IČO:36172073 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
228/2019
|
Nákup potravín - mäso
|
60,06 |
s DPH |
Obj. 136/2019 ŠJ
|
|
24.04.2019 |
Spiš market spol. s.r.o., Šafarikovo nám. 1, 052 05 SpNV, IČO:31729542 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
227/2019
|
Nákup potravín
|
270,41 |
s DPH |
Obj. 135/2019 ŠJ
|
|
24.04.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
226/2019
|
Nákup potravín - zelenina
|
341,66 |
s DPH |
Obj. 134/2019 ŠJ
|
|
24.04.2019 |
Vardar, Starozágorská 39, 040 23 Košice, IČO:40410200 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
225/2019
|
Nákup potravín
|
245,28 |
s DPH |
Obj. 133/2019 ŠJ
|
|
23.04.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
224/2019
|
Nákup potravín
|
542,59 |
s DPH |
Obj. 132/2019 ŠJ
|
|
23.04.2019 |
Inmedia spol. s.r.o., Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO:36019208 |
|
|
|
30.04.2019 |
06.05.2019 |