|
|
Faktúra |
7112525509
|
mobil
|
64,86 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T-mobil |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
574/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
584/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
985,34 |
s DPH |
Obj. 155/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
583/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
987,62 |
s DPH |
Obj. 154/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
582/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
994,90 |
s DPH |
Obj. 153/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
581/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
998,92 |
s DPH |
Obj. 152/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
580/2020
|
Čistiace prostriedky COVID
|
999,96 |
s DPH |
Obj. 147/2020
|
|
27.11.2020 |
PhDr. Marta Šamová - MAŠA, Važecká 2, 040 12 Košice-Nad jazerom, IČO: 17167078 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
579/2020
|
Tlačiarne
|
2 926,85 |
s DPH |
Obj. 158/2020
|
|
27.11.2020 |
Cool Be, s.r.o., Nižná Myšľa 449, 044 15 Nižná Myšľa, IČO: 36846368 |
|
|
|
27.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
578/2020
|
Vypracovanie PD
|
1 100,00 |
s DPH |
Obj. 102/2020
|
|
26.11.2020 |
Anna Oláhová, ul. Jána Kostru č. 1, 075 01 Trebišov, IČO: 35480254 |
|
|
|
03.12.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
577/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
576/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
575/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
573/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
572/2020
|
Služby VO učebnice 2.stupeň
|
300,00 |
s DPH |
Obj. 101/2020
|
|
24.11.2020 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35540419 |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
571/2020
|
Finančné účtovníctvo a PaM
|
400,00 |
s DPH |
Zmluva
|
|
24.11.2020 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-Západ, IČO: 35540419 |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
570/2020
|
Telekomunikačné služby
|
33,84 |
s DPH |
Zmluva
|
|
24.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava-Ružinov, IČO: 35763469 |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
569/2020
|
Stravné lístky
|
697,50 |
s DPH |
Obj. 146/2020
|
|
24.11.2020 |
ECOHolding s.r.o., Tolstého 2, 040 01 Košice, IČO: 45344710 |
|
|
|
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
568/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
567/2020
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |